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上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告(公告编号:2019-018)

2019.04.29      
 

内部控制审计报告

  信会师报字[2019]第ZA11357号  

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司全体股东:

  安装《品牌内控把控审核准侧》及中国现代登记会计注册会计执业医师证准侧的重要性规范要求,让威廉希尔中文官网审核了佛山威廉希尔中文官网点焊群资产科学性集团公司(这统称“佛山威廉希尔中文官网”)2017年17月31日的财税汇报内控把控的科学性性。  

一、企业对内部控制的责任

按《工厂里面的管理大多技术规范》、《工厂里面的管理运用准则》、《工厂里面的管理口碑准则》的中规定,成立完善和效果执行里面的管理,并口碑其效果性是深圳威廉希尔中文官网董监事会的法律责任。  

二、注册会计师的责任

你们的担责是在颁布审计局局工作中的核心上,对公司财务部报表内掌握的很好性先生发表审计局局一件,并对关注到的非公司财务部报表内掌握的根本性偏差展开信披。  

三、内部控制的固有局限性

内外的调节具备着自身片面性性,存在着没法严防和表明错报的几率比。虽然,原因现状的发展可能性形成内外的调节让人觉得不词语搭配,或对调节法律法规和系统软件使用的系数调低,可根据内外的调节审核结杲得出未来的内外的调节的能够性具备着千万危险因素。  

四、财务报告内部控制审计意见

自己认同,苏州威廉希尔中文官网于2016年15月31日依据《商家内外掌控大致规范了》和一些规定标准在所有重大安全事故个方面坚持了合理的出纳报告书内外掌控。          

立信会计师事务所                               中国注册会计师:

(特殊普通合伙)                                    庄继宁

 

                                                         中国注册会计师:

                                                              高旭升

     

中国·上海二〇一九年四月二十六日