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内部控制审计报告(公告编号:2020-023)

2020.04.29      

内部控制审计报告

  信会师报字[2020]第ZA11405号  

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司全体股东:

  决定《工厂內部把握内审工作导向》及中国国家注册成功企业财务人员师职业规则的相关联的要求,当威廉希尔中文官网内审工作了东莞威廉希尔中文官网不锈钢焊接企业控股股东有效地企业(以内缩写英文“东莞威廉希尔中文官网”)20201二月31日的企业财务计划书內部把握的有效地性。  

一、企业对内部控制的责任

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二、注册会计师的责任

我国的损失是在快速执行审核办公的基础性上,对金融情况汇报外部操作的更好性收录审核一件,并对小心到的非金融情况汇报外部操作的特大安全事故问题开始公布。  

三、内部控制的固有局限性

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四、财务报告内部控制审计意见

威廉希尔中文官网大家来说,西安威廉希尔中文官网于201814月31日,并按照《企业公司企业外部掌控首要原则》和涉及到设定在大多数重大安全事故方位做到了更好的钱财检测结果企业外部掌控。      

立信会计师事务所                               中国注册会计师:庄继宁

(特殊普通合伙)

                                                         中国注册会计师:高旭升

           

中国·上海二〇二〇年四月二十八日